Бухгалтерський супровід та декларування доходів компаній у США
Бухгалтерський супровід і підготовка звітності для LLC та C-Corporation у США: ведення обліку, підготовка та подання форм до IRS, контроль строків і відповідність податковим вимогам — навіть якщо діяльність не здійснювалася
WoBorders — приватна консалтингова компанія. Ми надаємо консультаційний та організаційний супровід і не є державним органом або офіційним реєстром
країн де супроводжуємо запуск компаній та розвиток міжнародного бізнесу
років досвіду консалтингу з реєстрації та структурування компаній
клієнтів запустили бізнес за кордоном разом із нашою командою
Що входить до бухгалтерського супроводу компанії в США
Ми надаємо як повний бухгалтерський супровід компанії в США, так і окремі послуги залежно від ваших потреб
Бухгалтерський облік (Bookkeeping)
Податкові декларації та звітність у США
Супровід Sales Tax у США
Payroll та податки із зарплати

Що потрібно від бізнесу для коректного обліку та звітності в США
Коротко про те, що допомагає зберігати відповідність вимогам та уникати зайвих запитів від банку й податкових органів
Первинні документи
Зберігайте всі фінансові документи: інвойси, банківські виписки, чеки, договори та підтвердження оплат із Stripe, PayPal або інших систем. Повний пакет документів є основою для обліку та податкової звітності.
Вчасна передача даних
Регулярно передавайте документи бухгалтеру та повідомляйте про зміни в діяльності, нові контракти або нові джерела доходу. Це дозволяє правильно формувати звітність і уникати помилок
Фінансова прозорість
Ведіть розрахунки через бізнес-рахунок компанії та не змішуйте особисті й корпоративні кошти. Важливо мати можливість підтвердити походження доходів у разі перевірок банку або податкової
Взаємодія з CPA
Оперативно відповідайте на запити бухгалтера та консультуйтеся перед важливими фінансовими або юридичними рішеннями. Це допомагає врахувати податкові наслідки та зменшити ризики
Яку податкову звітність ми готуємо для компаній у США
Усі американські LLC та Corporation (C/S) зобов’язані подавати федеральну та штатну податкову звітність — навіть якщо діяльність не здійснювалася. Для компаній з іноземними власниками основною вимогою є щорічне подання Form 5472 до IRS разом із супровідною формою (pro forma Form 1120). Штраф за неподання або прострочення може становити $25,000 за кожен рік.
Також раз на 5 років компанії з іноземною участю від 10% подають звіт BE-12.
Компанія подає Form 5472 разом із проформою Form 1120.
Власник-нерезидент подає Form 1040-NR, якщо має дохід із джерел у США або пов’язаний дохід.
За замовчуванням розглядається як партнерство та подає Form 1065.
Кожен учасник отримує Schedule K-1. За наявності операцій із пов’язаними іноземними сторонами може подаватися Form 5472. У разі утримання податку застосовуються форми 8804/8805.
Компанія подає федеральну податкову декларацію Form 1120.
За наявності операцій із пов’язаними іноземними сторонами Form 5472 подається разом із декларацією Form 1120.
У разі виплати дивідендів:
– Form 1099-DIV — для резидентів США
– При виплаті дивідендів нерезиденту подаються Form 1042/1042-S
Ми допомагаємо визначити перелік звітності та підготувати всі необхідні форми відповідно до вимог IRS.
Скільки коштує підготовка та подання звітності в США?
Підготовка та подання нульової звітності для компаній із іноземним власником — від $550
Вартість розраховується індивідуально залежно від типу компанії, наявності діяльності та обсягу операцій. Після аналізу надаємо точну оцінку
Як працює бухгалтерський супровід для компаній у США?
Бухгалтерський супровід у США складається з трьох ключових етапів: регулярний облік операцій, підготовка фінансової звітності та подання податкових декларацій відповідно до вимог IRS
Переваги бухгалтерського супроводу в США з WoBorders
Ми супроводжуємо бізнес у США з урахуванням федеральних і штатних вимог. Працюємо з LLC та Corporation різних форматів, забезпечуючи коректний облік, подання звітності та взаємодію з податковими органами
Оперативно відповідаємо на запити українською або англійською мовою. Дані клієнтів захищені відповідно до міжнародних стандартів конфіденційності
Консультуємо з питань бухгалтерського обліку, податкових вимог та звітності. За потреби координуємо роботу з локальними податковими спеціалістами (CPA) у США
Електронний обмін документами через захищені сервіси й хмарні платформи. Працюємо з системами типу QuickBooks
Фінансова звітність готується відповідно до вимог IRS та стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються в США
Опишіть вашу ситуацію
Визначимо перелік необхідних форм, строки подання та попередню вартість відповідно до вимог IRS. Відповідаємо у робочий час (зазвичай протягом 15-хвилин)
Відгуки клієнтів WoBorders
Поширені питання про звітність та бухгалтерський супровід у США
Скільки коштують бухгалтерські послуги в США?
Вартість залежить від кількості операцій, структури компанії та обсягу звітності.
Ціни на підготовку звітів стартують від $100. Вартість подання податкових декларацій — від $550.
Для точної оцінки ми аналізуємо діяльність компанії та надаємо індивідуальний розрахунок.
Чи обов’язково мати бухгалтера в США, чи можна вести облік самостійно?
Компанії в США зобов’язані вести облік усіх фінансових операцій. Невеликий бізнес із мінімальною кількістю транзакцій може вести облік самостійно.
Якщо операцій багато або компанія працює з міжнародними клієнтами, рекомендується залучення бухгалтера або CPA, щоб уникнути помилок і штрафів.
Як працює Sales Tax у сфері торгівлі та послуг?
Sales Tax — це податок із продажів, який сплачує кінцевий покупець. Бізнес нараховує його під час продажу, збирає та перераховує до бюджету штату або місцевих органів.
Ставки та правила відрізняються залежно від штату, а обов’язок реєстрації виникає після досягнення економічного або фізичного nexus.
Які форми має подавати бізнес у США?
Перелік форм залежить від типу компанії, структури власності та наявності діяльності.
Найпоширеніші:
– Form 1120 — для C-Corporation
– Form 1065 — для партнерств і multi-member LLC
– Form 5472 — для foreign-owned компаній
– Інформаційні форми 1099 або 1042-S — у разі виплат
Точний перелік визначається індивідуально відповідно до вимог IRS та діяльності компанії. Детальний огляд усіх форм і вимог у нашому гіді.
Які штрафи за неподання декларацій у США?
Штрафи залежать від типу форми та строку затримки.
Найпоширеніші:
– Form 5472 — штраф від $25,000 за відсутність або неправильне подання
– Form 1120 — до 5% від суми податку за кожен місяць прострочення (до 25%)
– Form 1065 — штраф за кожен місяць прострочення, помножений на кількість партнерів
Несвоєчасне подання може призвести до значних фінансових санкцій і додаткових перевірок.
Які типові помилки допускають компанії при поданні звітності?
Найпоширеніші помилки:
– припущення, що за відсутності доходу звітність подавати не потрібно
– неподання Form 5472 для foreign-owned LLC
– відсутність ITIN у власників або партнерів
– ігнорування зобов’язань щодо утримання податків для нерезидентів
– несвоєчасна підготовка документів
Правильне планування звітності допомагає уникнути штрафів і проблем із IRS.





